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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12228 Data de lançamento: 31/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.13 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTROS COMBUSTÍVEL, FILTROS AR EXTERNO, FILTROS SECADOR, FILTROS HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES PARA TROCA NOS ÔNIBUS ESCOLARES FROTAS Nº 167, 175, 208, 211, 216 E 217, CFE DFD FROTAS Nº 400/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 1450/2026. 1.000,00 4.131,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTROS COMBUSTÍVEL, FILTROS AR EXTERNO, FILTROS SECADOR, FILTROS HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES PARA TROCA NOS ÔNIBUS ESCOLARES FROTAS Nº 167, 175, 208, 211, 216 E 217, CFE DFD FROTAS Nº 400/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 1450/2026. 4.131,91
10/08/2026 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/929; 1/927; 1/930; 1/925; 1/928; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 3.573,51
TOTAL 4.131,91 3.573,51 0,00
SALDO A PAGAR 4.131,91