| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 12514 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com fragrâncias diversas. Aplicação: higienização e hidratação da pele. Frasco de 5litros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 22/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1485/2026. | 10,80 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com fragrâncias diversas. Aplicação: higienização e hidratação da pele. Frasco de 5litros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 22/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1485/2026. | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.080,00 | |||