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Última atualização realizada em 23/09/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12574 Data de lançamento: 10/08/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 40 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. 9,24 369,60
20.00 Copos Plástico Descartável 200ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002 pct. c/ 100 unidades 4,52 90,40
200.00 Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. 3,47 694,00
200.00 Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE 271/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1539/2026. 6,15 1.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2026 Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. Copos Plástico Descartável 200ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002 pct. c/ 100 unidades Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE 271/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1539/2026. 2.384,00
18/09/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LIQUIDADO CFE DANFE 8789, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. 2.384,00
21/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, LIQUIDADO CFE DANFE 8789, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. 2.355,39
21/09/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12574/2026 28,61
TOTAL 2.384,00 2.384,00 2.384,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/09/2026 28,61 6313/2026 Lançada
TOTAL   28,61