| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 12791 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.91 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA ALIMENTADORA, JOGO REPARO, JUNTA BOMBA DE ÁGUA E JUNTA VÁLVULA) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VÁRIOS COMPONENTES DO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 423/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 1652/2026. | 1.000,00 | 908,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA ALIMENTADORA, JOGO REPARO, JUNTA BOMBA DE ÁGUA E JUNTA VÁLVULA) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VÁRIOS COMPONENTES DO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 423/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 1652/2026. | 908,00 | ||
| 14/08/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA ALIMENTADORA, JOGO REPARO, JUNTA BOMBA DE ÁGUA E JUNTA VÁLVULA) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VÁRIOS COMPONENTES DO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 423/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 1652/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 2552, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. MARCIO NEVES E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 908,00 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12791/2026 MECANICA SAND LTDA - 26228 | 908,00 | ||
| TOTAL | 908,00 | 908,00 | 908,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||