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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12807 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 3 / 2025
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FLORESTAL E AMBIENTAL DESTINADOS À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA (INVENTÁRIO FLORESTAL), BEM COMO DOS ESTUDOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PROCESSO Nº 6729/26 (CODRAM 3451,20), CFE ITEM 01 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, 3.286,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA FLORESTAL E AMBIENTAL DESTINADOS À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA (INVENTÁRIO FLORESTAL), BEM COMO DOS ESTUDOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PROCESSO Nº 6729/26 (CODRAM 3451,20), CFE ITEM 01 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO 136-2026. VALOR DA HR: R$ 106,00. 3.286,00
TOTAL 3.286,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.286,00