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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 11.547.278 BRUNO JACOB MERG KRUG

Dados do Empenho
Número do empenho: 12921 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA PRETO PARA ASSENTOS E ENCOSTOS DOS BANCOS QUE SE ENCONTRAM RASGADOS DE TODOS OS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, FROTAS 167, 175, 208, 211, 216, 217 E 237, CFE DFD SE/TRANSP. ESCOLAR Nº 265/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2026 E ORDEM DE COMPRA 1679/2026. 1.000,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA PRETO PARA ASSENTOS E ENCOSTOS DOS BANCOS QUE SE ENCONTRAM RASGADOS DE TODOS OS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, FROTAS 167, 175, 208, 211, 216, 217 E 237, CFE DFD SE/TRANSP. ESCOLAR Nº 265/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2026 E ORDEM DE COMPRA 1679/2026. 3.500,00
TOTAL 3.500,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.500,00