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Última atualização realizada em 22/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 12939 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA (ROMPIMENTO)RELIZADO NA EMEI PLANALTO E CONSERTO DE FECHADURA E INTERFONE REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO 1037-26-IBR-MEM. 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA (ROMPIMENTO)RELIZADO NA EMEI PLANALTO E CONSERTO DE FECHADURA E INTERFONE REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO 1037-26-IBR-MEM. 920,00
19/08/2026 ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO -920,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00