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Última atualização realizada em 03/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13119 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 40 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Prendedor de roupa: medindo no mínimo 8 cm, em plástico ou produto similar (exceto madeira), resistente. Pacote com no mínimo 10 unidades/prendedores. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 295/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1746/2026. 2,25 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 Prendedor de roupa: medindo no mínimo 8 cm, em plástico ou produto similar (exceto madeira), resistente. Pacote com no mínimo 10 unidades/prendedores. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 295/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1746/2026. 67,50
TOTAL 67,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 67,50