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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13996 Data de lançamento: 28/08/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Estimativa
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 50 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CFE.MEMORANDO SECTD Nº 1080-26-IBR-MEM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026. VIGÊNCIA: 12/08/2027. 32.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CFE.MEMORANDO SECTD Nº 1080-26-IBR-MEM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026. VIGÊNCIA: 12/08/2027. 32.400,00
24/09/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CFE.MEMORANDO SECTD Nº 1080-26-IBR-MEM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69029103 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA SETEMBRO/26. 5.720,97
29/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13996/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.720,97
TOTAL 32.400,00 5.720,97 5.720,97
SALDO A PAGAR 26.679,03