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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: KEMILYN DA COSTA FAGUNDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14514 Data de lançamento: 10/09/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHE ANGELA MARIA SOUZA
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.60 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL ANGELA SOUZA CFE. DFD Nº 320/2026 TC 11/26 ORDEM DE COMPRA Nº 1950/2026. 250,00 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2026 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL ANGELA SOUZA CFE. DFD Nº 320/2026 TC 11/26 ORDEM DE COMPRA Nº 1950/2026. 2.900,00
21/09/2026 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL ANGELA SOUZA CFE. DFD Nº 320/2026 TC 11/26 ORDEM DE COMPRA Nº 1950/2026. LIQUIDADO CFE NF 12, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 2.900,00
22/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14514/2026 KEMILYN DA COSTA FAGUNDES LTDA - 37317 2.900,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00