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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14537 Data de lançamento: 14/09/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRAS METÁLICAS DESTINADAS PARA PRAÇA BAIRRO JADRIM CFE. DFD Nº 495/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 1970/2026. 250,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2026 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRAS METÁLICAS DESTINADAS PARA PRAÇA BAIRRO JADRIM CFE. DFD Nº 495/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 1970/2026. 2.000,00
29/09/2026 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRAS METÁLICAS DESTINADAS PARA PRAÇA BAIRRO JADRIM CFE. DFD Nº 495/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 1970/2026. LIQUIDADO CFE. NF 15 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ELIAS PONSONI. 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.000,00