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Última atualização realizada em 23/09/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14629 Data de lançamento: 15/09/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 40 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. 9,24 4.620,00
200.00 Copos Plástico Descartável 200ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002 pct. c/ 100 unidades 4,52 904,00
50.00 Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. 3,47 173,50
50.00 Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS PARA USO DA STASH, CRAS, CSF, CSP, CONSELHO TUTELAR CFE. ATA 34/26 DFD Nº87/26 ORDEM DE COMPRA Nº 2000/26. 6,15 307,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2026 Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. Copos Plástico Descartável 200ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002 pct. c/ 100 unidades Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS PARA USO DA STASH, CRAS, CSF, CSP, CONSELHO TUTELAR CFE. ATA 34/26 DFD Nº87/26 ORDEM DE COMPRA Nº 2000/26. 6.005,00
TOTAL 6.005,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.005,00