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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho
Número do empenho: 14660 Data de lançamento: 16/09/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.56 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.TC 78/23 DFD Nº317/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº2023/2026 90,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2026 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.TC 78/23 DFD Nº317/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº2023/2026 1.400,00
25/09/2026 VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.TC 78/23 DFD Nº317/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº2023/2026. LIQUIDADO CFE NF 37, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 1.400,00
01/10/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14660/2026 DAVID BENDER 48326410004 - 30995 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00