| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GB GB CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 14694 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, COM 540,56 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, N° 700, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS COORDENADOS PELO GOVERNO FEDERAL - NOVO PAC, PROPOSTA PAC 36000.888222/2023- SISMOB 11.747.8750001/24-009, CFE. 3º ADITIVO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025. | 33.540,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | EMPENHO REF. EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, COM 540,56 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, N° 700, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS COORDENADOS PELO GOVERNO FEDERAL - NOVO PAC, PROPOSTA PAC 36000.888222/2023- SISMOB 11.747.8750001/24-009, CFE. 3º ADITIVO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025. | 33.540,18 | ||
| TOTAL | 33.540,18 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 33.540,18 | |||