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Última atualização realizada em 02/10/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GB GB CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14694 Data de lançamento: 17/09/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Fonte de Recurso: 2601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Concorrência Eletrônica
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REF. EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, COM 540,56 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, N° 700, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS COORDENADOS PELO GOVERNO FEDERAL - NOVO PAC, PROPOSTA PAC 36000.888222/2023- SISMOB 11.747.8750001/24-009, CFE. 3º ADITIVO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025. 33.540,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2026 EMPENHO REF. EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, COM 540,56 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, N° 700, BAIRRO CHÁCARA, IBIRUBÁ/RS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS COORDENADOS PELO GOVERNO FEDERAL - NOVO PAC, PROPOSTA PAC 36000.888222/2023- SISMOB 11.747.8750001/24-009, CFE. 3º ADITIVO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025. 33.540,18
TOTAL 33.540,18 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 33.540,18