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Última atualização realizada em 23/09/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14863 Data de lançamento: 22/09/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 47 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 PILHA ALCALINA AA, 1,5V (PEQUENA, 4 UNIDADES) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX.CENTRAL Nº 041/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2100/2026. 4,99 1.197,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2026 PILHA ALCALINA AA, 1,5V (PEQUENA, 4 UNIDADES) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX.CENTRAL Nº 041/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2026 E ORDEM DE COMPRA 2100/2026. 1.197,60
TOTAL 1.197,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.197,60