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Última atualização realizada em 18/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOAO ANDRE GUEDES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1711 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Transporte de servidores ao Município de Porto Alegre/RS na participação de evento no período da noite. Conforme requisição n°2986/2026 Data e Hora Inicial: 29/01/2026 - 12:00 Data e Hora Final : 30/01/2026 - 12:00 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Transporte de servidores ao Município de Porto Alegre/RS na participação de evento no período da noite. Conforme requisição n°2986/2026 Data e Hora Inicial: 29/01/2026 - 12:00 Data e Hora Final : 30/01/2026 - 12:00 420,00
28/01/2026 Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Transporte de servidores ao Município de Porto Alegre/RS na participação de evento no período da noite. Conforme requisição n°2986/2026 Data e Hora Inicial: 29/01/2026 - 12:00 Data e Hora Final : 30/01/2026 - 12:00 420,00
30/01/2026 ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA -168,00
30/01/2026 ESTORNO DE DIÁRIA (PERNOITE) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA -168,00
03/02/2026 Pagamento via Retorno Bancário 252,00
TOTAL 252,00 252,00 252,00
SALDO A PAGAR 0,00