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Última atualização realizada em 18/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2189 Data de lançamento: 06/02/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa: 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Fio de sutura nylon 2.0, embalagem com 24 UNs. 27,59 82,77
1.00 Lâmina de bisturi 24 cm aço carbono 10 cx 73,25 732,50. Caixas com 100 UNs 26,24 26,24
50.00 Água oxigenada 10 volumes, embalagem de 1 litro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE DFD SS Nº 056/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2025 E ORDEM DE COMPRA 200/2026. 4,08 204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2026 Fio de sutura nylon 2.0, embalagem com 24 UNs. Lâmina de bisturi 24 cm aço carbono 10 cx 73,25 732,50. Caixas com 100 UNs Água oxigenada 10 volumes, embalagem de 1 litro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE DFD SS Nº 056/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2025 E ORDEM DE COMPRA 200/2026. 313,01
TOTAL 313,01 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 313,01