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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2191 Data de lançamento: 09/02/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa: 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Esparadrapo Médio, fita adesiva de 05 cm X 4,5m. 4,85 24,25
5.00 Álcool gel 70% para desinfecção de mãos. Frasco com 1 litro. 14,98 74,90
20.00 Clorexidina aquosa 2%. Solução anti-septica para sondagem e procedimentos. Frasco com 1 litro. 13,22 264,40
10.00 Avental descartável para realização de exames, em TNT, manga longa. Pacote com 10 UNs. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE DFD SS Nº 055/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2025 E ORDEM DE COMPRA 202/2026. 12,81 128,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2026 Esparadrapo Médio, fita adesiva de 05 cm X 4,5m. Álcool gel 70% para desinfecção de mãos. Frasco com 1 litro. Clorexidina aquosa 2%. Solução anti-septica para sondagem e procedimentos. Frasco com 1 litro. Avental descartável para realização de exames, em TNT, manga longa. Pacote com 10 UNs. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE DFD SS Nº 055/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2025 E ORDEM DE COMPRA 202/2026. 491,65
25/02/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE DFD SS Nº 055/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2025 E ORDEM DE COMPRA 202/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 390191 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. 491,65
04/03/2026 Pagamento via Retorno Bancário 491,65
TOTAL 491,65 491,65 491,65
SALDO A PAGAR 0,00