| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.23 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RANGER Nº 204 CFE. DFD Nº 56/2026 TC 15/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 261/2026. | 1.000,00 | 6.232,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RANGER Nº 204 CFE. DFD Nº 56/2026 TC 15/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 261/2026. | 6.232,57 | ||
| 23/02/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RANGER Nº 204 CFE. DFD Nº 56/2026 TC 15/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 261/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 25882 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 6.232,57 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.157,78 | ||
| 02/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2379/2026 | 74,79 | ||
| TOTAL | 6.232,57 | 6.232,57 | 6.232,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/02/2026 | 74,79 | 702/2026 | Lançada |
| TOTAL | 74,79 |