Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026 |
24.725,83 |
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| 24/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A FEVEREIRO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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24.725,83 |
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| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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35,31 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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66,87 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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72,34 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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222,91 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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319,16 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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691,98 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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932,18 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTÃO ROM CARD, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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1.094,52 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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1.294,88 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTA/OPERADORES |
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4.097,00 |
| 25/02/2026 |
Pagamento de Empenho 2802/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.898,68 |
| TOTAL |
24.725,83 |
24.725,83 |
24.725,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |