| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 334 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA: VEÍCULO TIPO SUV, PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, ATÉ 3000KM MENSAL COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0, TURBO, FLEX, 4 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MECÂNICA/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EMPLACAMENTO, ADESIVAGEM PADRÃO DA PREFEITURA POR CONTA DA CONTRATADA, DFD SAP Nº 56/2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 E CONTRATO Nº 44/2025. VALOR MENSAL R$ 4.600,00. VIGÊNCIA: 2 | 0,00 | 17.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA: VEÍCULO TIPO SUV, PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, ATÉ 3000KM MENSAL COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0, TURBO, FLEX, 4 (QUATRO) PORTAS, COM AR CONDICIONADO, MECÂNICA/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EMPLACAMENTO, ADESIVAGEM PADRÃO DA PREFEITURA POR CONTA DA CONTRATADA, DFD SAP Nº 56/2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 E CONTRATO Nº 44/2025. VALOR MENSAL R$ 4.600,00. VIGÊNCIA: 24/04/2026. | 17.480,00 | ||
| TOTAL | 17.480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.480,00 | |||