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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3738 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.70 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇO DE TORNO NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 079/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 309/2026. 131,56 223,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇO DE TORNO NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 079/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 309/2026. 223,65
09/03/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇO DE TORNO NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 079/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 309/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 223,65
TOTAL 223,65 223,65 0,00
SALDO A PAGAR 223,65