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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3739 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.98 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA SERVIÇO DE TORNO NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 079/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 310/2026. 1.000,00 1.981,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA SERVIÇO DE TORNO NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 079/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 310/2026. 1.981,00
09/03/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA SERVIÇO DE TORNO NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD SO Nº 079/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 310/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2454 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 1.981,00
TOTAL 1.981,00 1.981,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.981,00