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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO GONÇALVES MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3749 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD SS/FROTAS Nº 061/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 318/2026. 146,67 733,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD SS/FROTAS Nº 061/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 318/2026. 733,35
TOTAL 733,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 733,35