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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58410983 FELIPE GOMES DANERIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3779 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) 0,35 8,75
5.00 COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 097/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 340/2026. 0,81 4,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 097/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 340/2026. 12,80
TOTAL 12,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12,80