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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3788 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 Bobina termoskript para impressora das senhas - Tamanho 80mmx40m. 6,82 818,04
40.00 Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E BOBINAS PARA IMPRESSORA DE SENHAS PARA USO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 101/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 352/2026. 66,80 2.672,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 Bobina termoskript para impressora das senhas - Tamanho 80mmx40m. Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS E BOBINAS PARA IMPRESSORA DE SENHAS PARA USO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 101/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 352/2026. 3.490,12
TOTAL 3.490,12 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.490,12