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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3789 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A)
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 43 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, CFE DFD GP Nº 021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 357/2026. 20,75 186,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, CFE DFD GP Nº 021/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 357/2026. 186,74
TOTAL 186,74 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 186,74