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Última atualização realizada em 16/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 3897 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.50 Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E MANUTENÇÕES GERAIS NO IMÓVEL QUE ERA LOCADO PARA O PIM E AGENTES DE ENDEMIAS, NA RUA MAUÁ Nº 888, CFE DFD SS Nº 092/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 382/2026. 16,71 1.261,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E MANUTENÇÕES GERAIS NO IMÓVEL QUE ERA LOCADO PARA O PIM E AGENTES DE ENDEMIAS, NA RUA MAUÁ Nº 888, CFE DFD SS Nº 092/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 382/2026. 1.261,61
TOTAL 1.261,61 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.261,61