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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DJONATAN DA SILVA 03353399054

Dados do Empenho
Número do empenho: 4038 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4693.50 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ E ALICE FLECK CFE. DFD 77/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 436/2026. 0,19 891,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ E ALICE FLECK CFE. DFD 77/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 436/2026. 891,77
18/03/2026 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ E ALICE FLECK CFE. DFD 77/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 436/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI ANDRADE. 891,77
23/03/2026 Pagamento via Retorno Bancário 891,77
TOTAL 891,77 891,77 891,77
SALDO A PAGAR 0,00