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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4077 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.53 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD SO Nº 101/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E ORDEM DE COMPRA 464/2026. 1.000,00 1.528,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD SO Nº 101/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E ORDEM DE COMPRA 464/2026. 1.528,40
25/03/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE DFD SO Nº 101/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E ORDEM DE COMPRA 464/2026. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5710 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 1.528,40
TOTAL 1.528,40 1.528,40 0,00
SALDO A PAGAR 1.528,40