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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4098 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
230.00 Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 17/03, PARA CRUZ ALTA E IJUÍ, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 171/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 71/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 475/2026. 4,36 1.002,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 17/03, PARA CRUZ ALTA E IJUÍ, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 171/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 71/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 475/2026. 1.002,80
16/03/2026 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO -1.002,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00