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Última atualização realizada em 31/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 4188 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.25 Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE PARA PRATELEIRAS REALIZADO NO ESF JARDIM CFE. DFD Nº 130/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 489/2026. 80,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE PARA PRATELEIRAS REALIZADO NO ESF JARDIM CFE. DFD Nº 130/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 489/2026. 180,00
23/03/2026 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE SUPORTE PARA PRATELEIRAS REALIZADO NO ESF JARDIM CFE. DFD Nº 130/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 489/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 229 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M DE OLIVEIRA. 180,00
TOTAL 180,00 180,00 0,00
SALDO A PAGAR 180,00