| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 4290 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.50 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. | 140,00 | 2.170,00 |
| 4.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. | 131,56 | 526,24 |
| 1.50 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA, TORNO E SOLDA NOS CAMINHÕES FROTA 133 E 155, CFE DFD SO Nº 114/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 518/2026. | 125,34 | 188,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA, TORNO E SOLDA NOS CAMINHÕES FROTA 133 E 155, CFE DFD SO Nº 114/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 518/2026. | 2.884,25 | ||
| 25/03/2026 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/139; 1/138; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 2.884,25 | ||
| TOTAL | 2.884,25 | 2.884,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.884,25 | |||