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Última atualização realizada em 30/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4403 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/802R 22.5 RADIAL PARA USO EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 114/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 536/2026. 1.559,00 12.472,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/802R 22.5 RADIAL PARA USO EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 114/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 536/2026. 12.472,00
TOTAL 12.472,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.472,00