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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4403 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/802R 22.5 RADIAL PARA USO EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 114/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 536/2026. 1.559,00 12.472,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/802R 22.5 RADIAL PARA USO EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 114/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 536/2026. 12.472,00
08/05/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/802R 22.5 RADIAL PARA USO EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 114/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 536/2026. LIQUIDADO CFE NF 13613, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. 12.472,00
12/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/802R 22.5 RADIAL PARA USO EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 114/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 536/2026. LIQUIDADO CFE NF 13613, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. 12.322,33
12/05/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4403/2026 149,67
TOTAL 12.472,00 12.472,00 12.472,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/05/2026 149,67 2762/2026 Lançada
TOTAL   149,67