Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
25.944,18 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3984 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO (SUPLENTE) TIAGO DA SILVA E SECRETÁRIA DA STASH LIA D. TIMANN. REF JAN/26. |
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8.649,80 |
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| 11/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.023,64 |
| 11/02/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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259,49 |
| 11/02/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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951,48 |
| 11/02/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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415,19 |
| 27/02/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4341 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIELA F XAVIER E SECRETÁRIA DA STASH NAIR S M HENTGES. REF FEV/26. |
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8.649,80 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.023,64 |
| 05/03/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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259,49 |
| 05/03/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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951,48 |
| 05/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 441/2026 |
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415,19 |
| TOTAL |
25.944,18 |
17.299,60 |
17.299,60 |
| SALDO A PAGAR |
8.644,58 |