Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 |
17.253,79 |
|
|
| 25/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
17.253,79 |
|
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |
|
|
31,17 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |
|
|
38,84 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |
|
|
40,00 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - TITULAR, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |
|
|
189,90 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |
|
|
372,48 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |
|
|
1.627,64 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |
|
|
1.651,06 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS |
|
|
2.529,62 |
| 26/03/2026 |
Pagamento de Empenho 4583/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.773,08 |
| TOTAL |
17.253,79 |
17.253,79 |
17.253,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |