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Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 480 Data de lançamento: 09/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Cabeamento rede de internet. 120,00 720,00
3.67 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS, CABEAMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÕES NA SALA DE AIH'S NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 660/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 6/2026. 120,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2026 Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS, CABEAMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÕES NA SALA DE AIH'S NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 660/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 6/2026. 1.160,00
TOTAL 1.160,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.160,00