Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 |
40.689,25 |
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| 25/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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40.689,25 |
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| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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30,00 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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50,43 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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111,66 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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116,52 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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186,24 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - TITULAR, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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222,90 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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321,18 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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967,34 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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3.036,95 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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6.955,02 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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7.674,33 |
| 26/03/2026 |
Pagamento de Empenho 5142/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.016,68 |
| TOTAL |
40.689,25 |
40.689,25 |
40.689,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |