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Última atualização realizada em 30/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho
Número do empenho: 5191 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.50 LOTE 03 - BOLOS 29,38 220,35
15.00 LOTE 07 – SALADA DE FRUTA 5,00 75,00
15.00 LOTE 11 - Sanduíche natural 5,00 75,00
1.00 LOTE 15 - Cueca virada 25,00 25,00
1.50 LOTE 16 - Waffle EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SER SERVIDO AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ARTETERAPIA, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO, CFE DFD CAPS Nº 189/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 544/2026. 39,90 59,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 11 - Sanduíche natural LOTE 15 - Cueca virada LOTE 16 - Waffle EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SER SERVIDO AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE ARTETERAPIA, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO, CFE DFD CAPS Nº 189/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 544/2026. 455,20
TOTAL 455,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 455,20