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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5297 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A)
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Assesssoria de Imprensa - Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Meia Página em página par interna - colorido 690,00 690,00
1.00 Página inteira em página par interna - colorido 1.440,00 1.440,00
1.00 Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO, NOS DIAS 06 E 13/03, TERMO DE CREDENCIAMENTO 125-2026, DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA DE 30/03, E ORDEM DE SERVIÇO 605/2026. 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Meia Página em página par interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO, NOS DIAS 06 E 13/03, TERMO DE CREDENCIAMENTO 125-2026, DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA DE 30/03, E ORDEM DE SERVIÇO 605/2026. 2.550,00
08/04/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO INFORMATIVO MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO, NOS DIAS 06 E 13/03, TERMO DE CREDENCIAMENTO 125-2026, DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA DE 30/03, E ORDEM DE SERVIÇO 605/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1598 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI. 2.550,00
TOTAL 2.550,00 2.550,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.550,00