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Última atualização realizada em 20/01/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JULIANA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 539 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Alta/ transferência compulsória de paciente CAPS Passo Fundo. Conforme requisição n°2829/2026 Data e Hora Inicial: 05/01/2026 - 06:30 Data e Hora Final : 05/01/2026 - 14:00 420,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Alta/ transferência compulsória de paciente CAPS Passo Fundo. Conforme requisição n°2829/2026 Data e Hora Inicial: 05/01/2026 - 06:30 Data e Hora Final : 05/01/2026 - 14:00 126,00
12/01/2026 Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Alta/ transferência compulsória de paciente CAPS Passo Fundo. Conforme requisição n°2829/2026 Data e Hora Inicial: 05/01/2026 - 06:30 Data e Hora Final : 05/01/2026 - 14:00 126,00
14/01/2026 Pagamento via Retorno Bancário 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00