| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: MARÇO/2026 | 220,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: MARÇO/2026 | 220,25 | ||
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2026. | 220,25 | ||
| TOTAL | 220,25 | 220,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 220,25 | |||