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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGADIEL SAKIS LEAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5536 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS 662/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. 560,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS 662/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. 560,09
31/03/2026 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS 662/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. LIQUIDADO CFME DANFES 62303, 540006, 61142931 E 14400 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. 560,09
TOTAL 560,09 560,09 0,00
SALDO A PAGAR 560,09