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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5546 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 292,10. 2.921,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, SENDO 01 (UM) LINK DE INTRANET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24 HORAS, POR 7 DIAS DA SEMANA, ATENDIDO VIA 100% FIBRA ÓPTICA, INTERLIGADO COM O CENTRO ADMINISTRATIVO, NO POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 292,10. 2.921,00
13/04/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, NO POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER, E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026.LIQUIDADO CFE NF 295708 FATURA 4261874 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/26. 292,10
16/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET 100% VIA FIBRA ÓPTICA, NO POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER, E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2026.LIQUIDADO CFE NF 295708 FATURA 4261874 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/26. 278,08
16/04/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5546/2026 14,02
TOTAL 2.921,00 292,10 292,10
SALDO A PAGAR 2.628,90

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/04/2026 14,02 2011/2026 Lançada
TOTAL   14,02