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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5563 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPELHO RETROVISOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SUCÇÃO E PEÇAS DIVERSAS) CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 72,50% NO ITEM 4, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTONIVELADORA FROTA 230, DFD SO Nº 131/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. 2.053,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPELHO RETROVISOR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SUCÇÃO E PEÇAS DIVERSAS) CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 72,50% NO ITEM 4, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTONIVELADORA FROTA 230, DFD SO Nº 131/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. 2.053,68
TOTAL 2.053,68 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.053,68