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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5576 Data de lançamento: 01/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.36 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE DFD SO Nº135/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 618/2026. 1.000,00 357,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE DFD SO Nº135/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 618/2026. 357,34
13/04/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE DFD SO Nº135/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 618/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 755 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 357,34
16/04/2026 Pagamento de Empenho 5576/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 357,34
TOTAL 357,34 357,34 357,34
SALDO A PAGAR 0,00