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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELETRICA LAUXEN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5581 Data de lançamento: 01/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 58 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de materiais elétricos de iluminação (como lâmpadas, refletores, cabos, cordões e canaletas) para manutenções das quadras e ginásios municipais de Ibirubá/RS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, SENDO 100 UNID. LÂMPADAS 50W, 50 UNID REFLETORES LED 200W E 100 MT DE CABO PARALELO PARA MANUTENÇÕES DAS QUADRAS E GINÁSIOS MUNICIPAIS, CFE SE Nº 099/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58-2026. Fiscal Titular: Rudi Andrad 4.570,00 4.570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2026 Aquisição de materiais elétricos de iluminação (como lâmpadas, refletores, cabos, cordões e canaletas) para manutenções das quadras e ginásios municipais de Ibirubá/RS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, SENDO 100 UNID. LÂMPADAS 50W, 50 UNID REFLETORES LED 200W E 100 MT DE CABO PARALELO PARA MANUTENÇÕES DAS QUADRAS E GINÁSIOS MUNICIPAIS, CFE SE Nº 099/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58-2026. Fiscal Titular: Rudi Andrade Fiscal Suplente: Luis Carlos Trindade 4.570,00
TOTAL 4.570,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.570,00