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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5675 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. 140,00 2.100,00
7.00 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. 131,56 920,92
8.00 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE DFD SO Nº 140/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 626/2026. 125,34 1.002,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TORNO para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE DFD SO Nº 140/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 626/2026. 4.023,64
13/04/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE DFD SO Nº 140/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 626/2026. LIQUIDADO CFE. NF 48 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 4.023,64
TOTAL 4.023,64 4.023,64 0,00
SALDO A PAGAR 4.023,64