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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO GONÇALVES MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5700 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE DFD 141/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 99/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 642/2026. 120,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE DFD 141/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 99/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 642/2026. 480,00
16/04/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CELLER FROTA 185, CFE DFD 141/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 99/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 642/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA NAIR S. MARANGON. 480,00
TOTAL 480,00 480,00 0,00
SALDO A PAGAR 480,00