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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Administrativo
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.42 Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO E SOLDA DA PORTA DE METAL DO ACESSO À COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 127/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 645/2026. 145,00 350,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO E SOLDA DA PORTA DE METAL DO ACESSO À COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 127/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 645/2026. 350,90
13/04/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO E SOLDA DA PORTA DE METAL DO ACESSO À COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 127/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 645/2026. LIQUIDADO CFE. 208 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. 350,90
15/04/2026 Pagamento via Retorno Bancário 350,90
TOTAL 350,90 350,90 350,90
SALDO A PAGAR 0,00